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奋楫笃行下半程 加压实干提质效——北海市审计局召开2024年下半年全市审计工作推进会

2024-08-02 21:15     来源:北海市审计局     作者:韩丽敏
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7月31日下午,市审计局召开2024年下半年全市审计工作推进会,传达学习自治区审计厅党组理论学习中心组专题学习班、2024年下半年厅本级审计项目部署动员会以及市委审计委员会第六次会议精神,总结2024年上半年审计工作情况,部署推进2024年下半年审计工作,推动审计工作提质增效。

会议指出,今年上半年全市审计机关围绕巩固质量、提升整改、用好成果这一主线推进审计工作,在部门支持配合度进一步提高、审计项目谋划安排更加科学、审计质量和整改效能逐年提升、常态化质量管控得到深化、审计干部队伍建设持续推进等方面呈现出特点和成绩,在三个方向上多点发力,获得市委、市政府领导同志的高度重视和充分肯定。一是坚持政治站位,聚力发挥市委审计办职能。坚持和加强党中央对审计工作的集中统一领导更加细化实化制度化,根据《2024年度全区审计工作要点》,结合我市审计工作实际制定《全市审计机关2024年度重点工作分工方案》,分解4大项重点任务,采取14条措施,确保审计工作重要部署要求落地见效。认真履行市委审计办职责,协同审计委员会成员单位积极发挥作用,形成全市审计工作上下“一盘棋”的良好局面。严格执行重大事项请示报告制度,向自治区党委审计委员会及其办公室报送请示报告等重大事项19件,向市委审计委员会呈报各类报告、专报、材料等重要文稿24份,其中报送的14篇审计情况反映获市领导批示21次,切实发挥好上传下达、参谋助手作用。二是坚持聚焦主业,聚力护航全市改革发展大局。紧紧围绕党中央、自治区的部署要求和市委、市政府工作安排,找准审计切入点和着力点,聚焦园区经济发展、主责主业、防范化解风险、生态文明建设、民生福祉、权力运行等六个方面开展审计,揭示问题、推动整改,积极主动融入和服务北海发展大局。截至6月底,全市审计机关共完成审计项目23个,发现问题379个,提出审计建议102条,移送问题线索43条,促进被审计单位制定整改措施159项、推动建立健全规章制度9项,充分发挥了审计监督“治已病、防未病”作用。三是坚持守正创新,聚力推动审计监督提质增效。积极探索构建全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局,实行整改工作动态台账管理,采取现场督办、座谈了解、资料复核等形式跟踪整改进度,督促相关责任主体将整改工作落到实处,整改闭环持续优化。深化审计监督与人大监督、党政督查、纪检监察监督、巡察监督、组织人事监督、统计监督等各类监督贯通协同,结合年度审计项目,重点关注乡村振兴、教育、医疗、社保、粮食安全等领域出现的不正之风和腐败问题,紧盯群众关注度高的重点领域强化审计监督,坚持边审边移,贯通协同持续实化。积极推行“数据+业务”双主审、双方案工作模式,对财政、民政、社保、医保、不动产、住房公积金等部门的财务和业务数据定期采集,累计建设6个数据库,采集近1亿条数据,数字赋能持续深化。积极探索研究型审计,从项目谋划、政策分析、审计实施、结果运用等环节入手进行筹划研究,通过全过程研究,实现精准揭示问题、深入剖析根源,科学提出建议;实行审计组组长日常调度、分管领导现场调度、主要领导集中调度工作机制,召开集中调度会3次、现场调度会14次,研究解决问题和困难20余项,研究型审计持续细化。

会议要求,全市审计机关要增强紧迫感,抢时间、抓进度、保任务,全力做好今年各项审计工作。一要持续加强政治理论学习,进一步提高审计工作的政治站位。审计机关是政治机关,审计工作要凸显政治属性,实现政治效果、纪法效果和社会效果有机统一。全体审计干部要深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示精神、二十届中央审计委员会第二次会议精神和自治区党委审计委员会第十一次会议精神,紧扣党中央重大决策部署,自治区和市委、市政府工作大局开展审计工作,要在审计项目中对深化财税体制改革、金融体制改革、健全保障和改善民生制度体系、深化生态文明体制改革等方面予以关注。二要持续发挥部门协同作用,不断深化审计办与其他成员单位的沟通协作。加强对下级审计机关的指导,严格执行重大事项请示报告制度,切实做到“如臂使指”,构建上下贯通、步调一致的工作格局,推动党委、政府和审计委员会各项决策部署落地见效。三要持续把牢审计质量全流程管控,将审计工作“生命线”贯穿始终。要严格按照工作方案扎实推进审计项目实施,加强审计项目现场管理,向现场审计要效率、要效果。要牢固树立审计精品意识,做实做深研究型审计,推动大数据技术和审计业务深度融合,加强审计工作调度和审计质量全过程管理,按照《审计署办公厅关于印发审计署审计项目全流程审计质量控制办法(试行)的通知》要求压实全流程审计质量分级控制责任,把问题查深查透查实,努力打造全国、全区优秀审计项目。要注重提升审计文书质量,提出针对性强、可行度高的审计建议,确保移送事项、审计信息等的及时性和高效性。四要持续聚焦整改效能提升,推动审计成果权威高效运用。要通过列清单、提措施、抓整改等一系列措施,进一步压实各相关单位的整改责任,推动解决屡审屡犯、易发的、共性的问题。要通过狠抓整改,督促各相关单位举一反三、建立长效机制,不断完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改工作格局,动态跟踪审计发现问题整改情况,对还未完成整改的责任单位加强督促检查,促进规范管理、建章立制,推动审计整改成果转化为治理效能,持续深化法治政府建设。要贯彻执行审计监督与其他监督贯通协同工作机制,明确职责分工,规范工作流程,加强日常沟通,做到一审多用、一果多用,强化监督合力。五要持续强化作风建设,夯实审计工作队伍基础。要全面从严治党治审,牢固树立“有问题没发现是失职、发现问题不报告是渎职”的意识,注重专业能力提升和职业素养培养,始终做到依法审计、廉洁审计、文明审计,加强领导班子建设,提高干部“能查能说能写”本领,着力打造经济监督“特种部队”和“审计铁军”,守护好“国家审计”金字招牌。

会上,银海区审计局和市政府投资审计中心围绕审计工作成效和经验作了交流发言,为全体审计干部搭建了常态化业务学习交流平台。

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