当前位置:首页 > 部门预算公开

北海市社科联2019年部门预算及“三公”经费公开

发布时间:2019-02-18 18:58     文章来源:北海市社科联     [字体大小:  ]     打印文章

  目   

 

第一部分:北海市社科联概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置和人员构成

第二部分:北海市社科联2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市社科2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019 年度收入支出预算总体及增减变动情况

二、2019 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)

三、2019年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明,按全口径和一般公共预算安排分别进行说明

四、2019年度政府性基金支出预算情况

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分:北海市社科联概况

一、部门职能

1989830北海市社会科学界联合会(简称市社科联)成立,是北海市委领导下的学术性群众团体,是北海市社会科学各学术团体的联合组织。主要任务是:组织协调社会科学各学会、协会、研究会等学术团体工作,开展理论研究和学术交流活动;组织较大科研项目的协作和攻关,积极开展社会科学知识普及和咨询工作;开展社会科学研究优秀成果评奖,编辑出版会刊和学术资料,维护宪法和法律赋予团体会员和社会科学工作者的合法利益;坚持党的基本路线,团结和组织全市社会科学工作者,开展理论研究、学术交流及咨询服务等活动,为繁荣北海市社会科学事业和两个文明建设服务。现管理全市金融、收藏等社会团体14个。

二、部门和所属预算单位机构设置和人员构成

北海市社科联是正处级人民团体,没有下属单位,预算单位只有1个。

北海市社会科学界联合会(简称社科联)是市财政全额拨款、参照公务员法管理的单位。内设2个职能科室:办公室和科研室。市社科联机关行政编制5名,实有人员5人。其中主席1名、副主席1名、科级领导职数2名。其主要职责是领导、协调和管理所属社会团体,沟通党和政府与社会科学界的联系;负责制定社会科学规划工作,参与组织重大科研项目、课题的联合攻关,为党和政府决策,为各类社会组织提供智力支持;承担市级社科优秀成果的评奖和市级以上社科优秀成果的推荐工作,并表彰先进学术团体、优秀学会工作者;组织评审并向上级推荐申报社科系列职称;组织社会科学方面的各种报告会、研讨会、座谈会,举办社会科学各种类型的培训班、普及社会科学知识。单位没有专职财务人员,财务由市机关事务管理局财务科专管。

第二部分:北海市社科联2019年部门预算报表(附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年度收支总体情况

2019年社科联部门预算收入1519927.64元,其中财政拨款1519927.64元。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年社科联预算基本支出689927.64元,项目支出830000元。

以上部门预算和项目支出合计是1519927.64元。

预算收支增减变化情况说明:

2018年社科联部门预算收入785657.32元,其中财政拨款785657.32元。2019年增加734270.32元,主要是人员增加1人和社会科学普及经费增多。

2018年社科联预算基本支出525657元,项目支出260000元。2019年分别增加164270.64570000元,基本支出增加主要是增加了1人,项目支出增加主要是社会科学普及经费增加。

1、基本支出是689927.64元。

具体项目是:

工资福利支出578502.56元,商品和服务支出111425.08元。

2、项目支出830000元。

具体项目包括:社会科学知识普及项目(600000元);社科联学会工作项目(80000元);社科课题研究项目(40000元);编印北海社会科学刊物项目(60000元);广西北部湾(北海)发展研究院日常运转经费(50000元)。

三、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明

1、因公出国(境)费用安排经费50000元。2018年因公出国(境)费用安排经费50000元,没有变化。

2、公务接待安排1250元。2018年公务接待安排1000元,增加了250元,原因是增加了1人。

3、公务用车费没有安排。单位已没有公务用车。2018年无车辆购置费。

四、2019年度政府性基金支出预算情况说明

2019年市社科联没有政府性基金方面支出情况。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

  行政运行601206.38元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (二)政府采购预算安排情况

  2019年政府采购预算没有安排。

  (三)国有资产的占有情况说明

本单位无国有资产占有情况。

(四)预算绩效工作开展情况说明

2019年部门预算编制绩效目标主要有5个项目,项目经费共830000元。项目经费预算830000,分别包括:社会科学知识普及项目(600000元);社科联学会工作项目(80000元);社科课题研究项目(40000元);编印北海社会科学刊物项目(60000元);广西北部湾(北海)发展研究院日常运转经费(50000元)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结佘资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公,’经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

网站简介  |   联系我们  |   网站声明  |   网站地图  |   使用帮助

主办单位:北海市人民政府

桂ICP备06006473号

承办单位:北海市人民政府办公室

桂公网安备 45050202000011号

网站管理:北海市人民政府信息网络管理中心

网站标识码:4505000029